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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003547
Monto de la Factura
₲ 6.771.900
Nro. Solicitud de Transferencia
144885
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
17-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.625.544

Retención DNCP
₲ 8.756
Retención IVA
₲ 67.705
Retención Renta
₲ 67.705
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-229039
Monto Contrato
₲ 30.507.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.647.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.647.450

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423684
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para el Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional