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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003896
Monto de la Factura
₲ 1.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148179
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
16-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.607.181

Retención DNCP
₲ 6.036
Retención IVA
₲ 45.273
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-229039
Monto Contrato
₲ 28.432.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.957.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.957.870

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423684
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para el Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional