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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003627
Monto de la Factura
₲ 2.836.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218139
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.664.763

Retención DNCP
₲ 10.180
Retención IVA
₲ 66.069
Retención Renta
₲ 92.444
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-229039
Monto Contrato
₲ 30.507.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.647.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.647.450

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423684
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para el Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional