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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001101
Monto de la Factura
₲ 3.711.168
Nro. Solicitud de Transferencia
87886
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2024
Fecha de la Transferencia
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.458.809

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 101.214
Retención Renta
₲ 134.952
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
43/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-235574
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.805.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.805.510

Datos de la Licitación

ID de Licitación
432219
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento de pisos del Edificio del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional