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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001382
Monto de la Factura
₲ 1.865.893
Nro. Solicitud de Transferencia
168416
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
20-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.739.012

Retención DNCP
₲ 6.514
Retención IVA
₲ 50.888
Retención Renta
₲ 67.851
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
43/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-235574
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.712.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.712.715

Datos de la Licitación

ID de Licitación
432219
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento de pisos del Edificio del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional