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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001390
Monto de la Factura
₲ 2.216.392
Nro. Solicitud de Transferencia
189971
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.065.678

Retención DNCP
₲ 7.737
Retención IVA
₲ 60.447
Retención Renta
₲ 80.596
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
43/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-235574
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.712.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.712.715

Datos de la Licitación

ID de Licitación
432219
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento de pisos del Edificio del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional