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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001224
Monto de la Factura
₲ 2.286.900
Nro. Solicitud de Transferencia
131166
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
18-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.131.391

Retención DNCP
₲ 7.983
Retención IVA
₲ 62.370
Retención Renta
₲ 83.160
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
43/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-235574
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.805.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.805.510

Datos de la Licitación

ID de Licitación
432219
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento de pisos del Edificio del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional