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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0039235
Monto de la Factura
₲ 2.420.300
Nro. Solicitud de Transferencia
168473
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
20-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.343.290

Retención DNCP
₲ 8.802
Retención IVA
₲ 66.008
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-234805
Monto Contrato
₲ 24.582.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.336.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.336.534

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434309
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Fotocopiadoras para el Centro Cultural de la República "El Cabildo"
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo