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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0035768
Monto de la Factura
₲ 2.422.820
Nro. Solicitud de Transferencia
57038
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
20-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.345.731

Retención DNCP
₲ 8.810
Retención IVA
₲ 66.077
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
30/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-233557
Monto Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.140.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.140.581

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424396
Nombre de la Licitación
Alquiler de fotocopiadora para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional