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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-002-0019162
Monto de la Factura
₲ 1.535.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218022
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.486.158

Retención DNCP
₲ 5.582
Retención IVA
₲ 41.864
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-228890
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.275.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.275.886

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427008
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales