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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023720
Monto de la Factura
₲ 2.286.910
Nro. Solicitud de Transferencia
144803
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
17-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.152.087

Retención DNCP
₲ 8.067
Retención IVA
₲ 62.370
Retención Renta
₲ 62.370
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-230582
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.179.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.179.231

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424394
Nombre de la Licitación
Servicio de jardinería
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional