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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001185
Monto de la Factura
₲ 6.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221244
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.955.480

Retención DNCP
₲ 22.307
Retención IVA
₲ 174.273
Retención Renta
₲ 232.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
37/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-235028
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.406.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.406.245

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435278
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento de cielorraso y mamparas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional