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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000245
Monto de la Factura
₲ 3.397.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61307
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2022
Fecha de la Transferencia
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.196.732

Retención DNCP
₲ 11.982
Retención IVA
₲ 92.645
Retención Renta
₲ 92.645
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARIEL REINALDO CANDADO
RUC
5453846-7
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28008-22-212600
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.641.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.641.901

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406471
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu