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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000263
Monto de la Factura
₲ 4.227.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101118
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.977.798

Retención DNCP
₲ 14.910
Retención IVA
₲ 115.282
Retención Renta
₲ 115.282
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARIEL REINALDO CANDADO
RUC
5453846-7
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28008-22-212600
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.641.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.641.901

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406471
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu