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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000252
Monto de la Factura
₲ 5.840.400
Nro. Solicitud de Transferencia
155521
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.496.081

Retención DNCP
₲ 20.601
Retención IVA
₲ 159.284
Retención Renta
₲ 159.284
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO PORTILLO SILVA
RUC
3887875-5
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28008-22-213790
Monto Contrato
₲ 61.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.874.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.874.569

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406680
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza para las filiales de Katueté y Curuguaty
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu