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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 3.540.500
Nro. Solicitud de Transferencia
105030
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
17-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.331.771

Retención DNCP
₲ 12.489
Retención IVA
₲ 96.559
Retención Renta
₲ 96.559
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARIEL REINALDO CANDADO
RUC
5453846-7
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28008-22-214158
Monto Contrato
₲ 60.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.136.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.933.250

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406677
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos de oficina
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu