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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004277
Monto de la Factura
₲ 3.977.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85062
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
30-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.742.538

Retención DNCP
₲ 14.028
Retención IVA
₲ 108.463
Retención Renta
₲ 108.463
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28008-22-213515
Monto Contrato
₲ 5.895.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.547.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.547.465

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406684
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu