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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0149302
Monto de la Factura
₲ 10.252.500
Nro. Solicitud de Transferencia
183195
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2023
Fecha de la Transferencia
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.555.329

Retención DNCP
₲ 35.791
Retención IVA
₲ 279.614
Retención Renta
₲ 372.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SUMINISTROS MEDICOS S.R.L
RUC
80017436-4
Número de Contrato
30/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-219605
Monto Contrato
₲ 28.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.528.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.461.342

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL VETERINARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL LLAMADO CON ID 408060
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias