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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0040147
Monto de la Factura
₲ 3.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86057
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2024
Fecha de la Transferencia
27-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.814.639

Retención DNCP
₲ 10.543
Retención IVA
₲ 82.364
Retención Renta
₲ 109.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-215000
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.667.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.392.627

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411276
Nombre de la Licitación
Servicio de café en máquinas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica