Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0010288
Monto de la Factura
₲ 5.541.700
Nro. Solicitud de Transferencia
208362
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.219.879
Retención DNCP
₲ 19.547
Retención IVA
₲ 151.137
Retención Renta
₲ 151.137
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESDE EL POLO S.A.
RUC
80053062-4
Número de Contrato
2923;2924;1859
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-222379
Monto Contrato
₲ 35.317.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.257.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.257.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419526
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas