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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-004-0010289
Monto de la Factura
₲ 3.042.200
Nro. Solicitud de Transferencia
208362
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.865.531

Retención DNCP
₲ 10.731
Retención IVA
₲ 82.969
Retención Renta
₲ 82.969
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DESDE EL POLO S.A.
RUC
80053062-4
Número de Contrato
2923;2924;1859
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-222379
Monto Contrato
₲ 35.317.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.257.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.257.373

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419526
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas