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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0001401
Monto de la Factura
₲ 10.615.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215036
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.989.198

Retención DNCP
₲ 37.442
Retención IVA
₲ 289.500
Retención Renta
₲ 289.500
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Itinera S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
37/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218283
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.027.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.413.892

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417182
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN Y RETIRO DE CONTENEDORES AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria