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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002671
Monto de la Factura
₲ 1.839.846
Nro. Solicitud de Transferencia
207669
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.782.978

Retención DNCP
₲ 6.690
Retención IVA
₲ 50.178
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80088101-0
Número de Contrato
1865 - 1866 - 1867 - 1868
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-223365
Monto Contrato
₲ 55.918.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.292.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.720.665

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420411
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MONITORES DE SIGNOS VITALES PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas