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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000967
Monto de la Factura
₲ 13.172.100
Nro. Solicitud de Transferencia
208336
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.407.160

Retención DNCP
₲ 46.462
Retención IVA
₲ 359.239
Retención Renta
₲ 359.239
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
YUDITH JOSEFINA LLANES BENITEZ
RUC
610904-7
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218382
Monto Contrato
₲ 94.314.136
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.390.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.390.519

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407932
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESCRIBANÍA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2022-2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas