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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000983
Monto de la Factura
₲ 6.552.960
Nro. Solicitud de Transferencia
54095
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2023
Fecha de la Transferencia
02-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.166.634

Retención DNCP
₲ 23.114
Retención IVA
₲ 178.717
Retención Renta
₲ 178.717
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
YUDITH JOSEFINA LLANES BENITEZ
RUC
610904-7
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218382
Monto Contrato
₲ 94.314.136
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.390.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.390.519

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407932
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESCRIBANÍA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2022-2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas