Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0009708
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 230.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            125171
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-08-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            27-08-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-08-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 228.954
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 836
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80022850-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            189
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28001-22-221939
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 175.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 151.879.682
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 151.879.682
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            420206
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE PUBLICACIONES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 2022-2023
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Medicas
        