Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0005985
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.081.875
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            165397
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-10-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            02-11-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-11-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.018.093
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 3.816
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 29.506
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 29.506
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
        
                                    RUC
                            
            2515412-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            09/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28001-22-214644
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 160.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 125.231.404
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 121.194.483
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            408038
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Veterinarias
        