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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0003842
Monto de la Factura
₲ 11.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66624
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.217.261

Retención DNCP
₲ 42.045
Retención IVA
₲ 325.091
Retención Renta
₲ 325.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-213530
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.084.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.812.612

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408062
Nombre de la Licitación
Servicios de Extracción de Basuras en Contenedores para Casa Matriz - Plurianual
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas