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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0023887
Monto de la Factura
₲ 73.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71994
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2023
Fecha de la Transferencia
15-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.449.155

Retención DNCP
₲ 260.313
Retención IVA
₲ 2.012.727
Retención Renta
₲ 2.012.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Central Bombas SRL
RUC
80093142-4
Número de Contrato
71/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-223058
Monto Contrato
₲ 73.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.449.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.449.155

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420381
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TANQUES Y BOMBA DE AGUA PARA PRESURIZACIÓN EN FIUNA SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria