Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002005
Monto de la Factura
₲ 5.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33868
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.228.520
Retención DNCP
₲ 19.584
Retención IVA
₲ 153.000
Retención Renta
₲ 204.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-222728
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.320.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.974.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411273
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de ascensor marca Hyundai.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica