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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0002463
Monto de la Factura
₲ 1.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74768
Fecha Solicitud de Transferencia
11-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.812.200

Retención DNCP
₲ 6.800
Retención IVA
₲ 51.000
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-222728
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.309.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.514.747

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411273
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de ascensor marca Hyundai.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica