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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000295
Monto de la Factura
₲ 671.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172399
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2025
Fecha de la Transferencia
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 650.260

Retención DNCP
₲ 2.440
Retención IVA
₲ 18.300
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-222728
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.772.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.977.207

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411273
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de ascensor marca Hyundai.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica