Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003523
Monto de la Factura
₲ 8.881.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165132
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.357.424
Retención DNCP
₲ 31.326
Retención IVA
₲ 242.209
Retención Renta
₲ 242.209
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGROTAMBO S.A.
RUC
80027051-7
Número de Contrato
21/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218216
Monto Contrato
₲ 91.886.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.852.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.180.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408051
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE HIGIENIZACION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE ORDEÑE DE LECHE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION ANIMAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias