Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076298
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67192
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.092.160
Retención DNCP
₲ 7.840
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 40.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA GUAIREÑA DE TRANSPORTE Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004842-3
Número de Contrato
CD N°14/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28006-17-147092
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.037.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.037.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336799
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte para Pasajeros
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve