Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076259
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47470
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
09-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.662.749
Retención DNCP
₲ 9.978
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
₲ 50.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA GUAIREÑA DE TRANSPORTE Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004842-3
Número de Contrato
CD N°14/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28006-17-147092
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.037.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.037.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336799
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte para Pasajeros
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve