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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0076156
Monto de la Factura
₲ 13.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163076
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.171.097

Retención DNCP
₲ 49.357
Retención IVA
₲ 377.727
Retención Renta
₲ 251.819
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA GUAIREÑA DE TRANSPORTE Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004842-3
Número de Contrato
CD N°14/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28006-17-147092
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.037.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.037.575

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336799
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte para Pasajeros
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve