Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020340
Monto de la Factura
₲ 2.178.748
Nro. Solicitud de Transferencia
134954
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.095.313

Retención DNCP
₲ 8.313
Retención IVA
₲ 10.844
Retención Renta
₲ 64.278
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01/18
Código de Contratación (CC)
CD-23028-18-154284
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.696.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.696.168

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339970
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial