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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016522
Monto de la Factura
₲ 1.316.102
Nro. Solicitud de Transferencia
61438
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.284.621

Retención DNCP
₲ 5.159
Retención IVA
Retención Renta
₲ 26.322
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01/18
Código de Contratación (CC)
CD-23028-18-154284
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.696.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.696.168

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339970
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial