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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013330
Monto de la Factura
₲ 2.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122710
Fecha Solicitud de Transferencia
05-09-2019
Fecha de la Transferencia
12-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.373.657

Retención DNCP
₲ 8.889
Retención IVA
₲ 68.727
Retención Renta
₲ 68.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TOP INFORMATICA S.R.L.
RUC
80018199-9
Número de Contrato
14/18
Código de Contratación (CC)
CD-23028-18-164698
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.870.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.870.746

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352934
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS DE LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial