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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004932
Monto de la Factura
₲ 3.941.990
Nro. Solicitud de Transferencia
91255
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.709.592

Retención DNCP
₲ 13.904
Retención IVA
₲ 107.509
Retención Renta
₲ 107.509
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13007-23-227384
Monto Contrato
₲ 4.687.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.411.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.411.095

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425036
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS VARIAS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras