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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0000602
Monto de la Factura
₲ 38.564.200
Nro. Solicitud de Transferencia
153861
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.324.672

Retención DNCP
₲ 136.026
Retención IVA
₲ 1.051.751
Retención Renta
₲ 1.051.751
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTORINA MONZON SOSA
RUC
352903-7
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12007-18-161072
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.808.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.808.818

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344548
Nombre de la Licitación
CD Nº 02/2018 PROVISIÓN DE BIDONES DE AGUA - PLURIANUAL 2018/2019
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion