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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011422
Monto de la Factura
₲ 6.297.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116511
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
21-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.988.333

Retención DNCP
₲ 22.440
Retención IVA
₲ 171.736
Retención Renta
₲ 114.491
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUGENIO CONCEPCION GARCIA GINI
RUC
451530-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12007-17-143190
Monto Contrato
₲ 6.297.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.988.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.988.333

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327830
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.