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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0040565
Monto de la Factura
₲ 2.011.566
Nro. Solicitud de Transferencia
61261
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.004.251

Retención DNCP
₲ 7.315
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12007-17-140761
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.914.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.914.310

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327640
Nombre de la Licitación
CD N° 4 "ADQUISICIÓN DE BATERÍAS"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion