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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004836
Monto de la Factura
₲ 6.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113384
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.490.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
5181
Código de Contratación (CC)
CD-11002-10-16722
Monto Contrato
₲ 6.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.171.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.171.872

Datos de la Licitación

ID de Licitación
204438
Nombre de la Licitación
UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores