Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001175
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 600.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            75058
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            13-10-2010
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            01-11-2010
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-11-2010
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 600.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MIGUEL SOSA CABAÑAS
        
                                    RUC
                            
            2632388-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            19
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-11002-10-3459
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 15.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 8.296.125
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 8.296.125
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            185669
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Lavado de Vehiculos
        
                                    Convocante
                            
            Honorable Cámara de Senadores
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Camara de Senadores
        