Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000483
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.752.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            51133
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-07-2010
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            16-08-2010
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-08-2010
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.752.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ALEX PUBLICIDAD S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80004735-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            09
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-11002-10-5602
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 70.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 26.966.040
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 26.966.040
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            197961
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Publicación en Diarios para la Cámara de Senadores
        
                                    Convocante
                            
            Honorable Cámara de Senadores
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Camara de Senadores
        