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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022895
Monto de la Factura
₲ 12.636.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33352
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.902.193

Retención DNCP
₲ 44.571
Retención IVA
₲ 344.618
Retención Renta
₲ 344.618
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
16/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11002-18-160863
Monto Contrato
₲ 40.816.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.446.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.446.457

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337215
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral y Gaseosas para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores