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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012061
Monto de la Factura
₲ 31.147.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109341
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.620.230

Retención DNCP
₲ 110.997
Retención IVA
₲ 849.464
Retención Renta
₲ 566.309
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
00084 y 00085
Código de Contratación (CC)
CD-11002-18-159194
Monto Contrato
₲ 60.472.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.507.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.507.771

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337225
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión de libros y revistas
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores