Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            004-002-0001668
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 55.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            80394
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            25-06-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            16-07-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-07-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 54.800
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 200
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80002358-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            17
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-11002-18-160877
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 20.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 11.423.436
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 11.423.436
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            349631
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Confección de sellos para la H. Cámara de Senadores
        
                                    Convocante
                            
            Honorable Cámara de Senadores
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Camara de Senadores
        