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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001232
Monto de la Factura
₲ 1.927.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182735
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.815.093

Retención DNCP
₲ 6.797
Retención IVA
₲ 52.555
Retención Renta
₲ 52.555
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
83/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12016-17-151588
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.671.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.671.198

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337519
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS MARCA HP Y ZEBRA - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral